Diferencial de alíquotas para contribuintes e não contribuintes

foco no ICMS/SC

Aprenda a calcular de uma vez por todas o DIFAL/SC e nunca mais seja responsável por multas aplicadas a seus clientes.

O que você terá acesso

4h de aula ao vivo que acontecerá no dia 19/02 à partir das 8h;

Espaço para dúvidas em tempo real; 

180 dias de acesso para você rever quantas vezes quiser.

O que você vai aprender no curso de Diferencial de Alíquotas para contribuintes e não contribuintes do ICMS/SC:

1º Módulo | Fator gerador e alíquota do ICMS 

1 – Fato Gerador do ICMS 
2 – Contribuinte do ICMS 
3 – Alíquota interna do ICMS em SC 
4 – Alíquota interestadual  

1 – Aquisição de mercadorias para uso e consumo 
2 – Aquisição de mercadorias para ativo imobilizado 
3 – Aquisição de serviços de comunicação e de transporte interestadual 
4 – Aquisição de mercadorias para uso na prestação de serviços 
5 – Diferencial de alíquotas para produtos sujeitos ao regime de substituição tributária 
6 – Forma de recolhimento do diferencial de alíquotas por empresas normais  
7 – Forma de recolhimento do diferencial de alíquotas por optantes pelo Simples Nacional 
8 – Dispensas do recolhimento do diferencial de alíquotas 
9 – Responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas 
10 –Crédito do diferencial de alíquotas 
11 – Incidência do Fundo de Combate à Pobreza 
12 – Difal interno. 

1 – Alíquota do ICMS aplicada na saída interestadual 
2 – Forma de calcular o diferencial de alíquotas para o Estado de destino da mercadoria 
3 – Forma de calcular o diferencial de alíquotas para o Estado de destino da prestação de serviços 
4 – Responsabilidade de recolhimento do diferencial de alíquotas 
5 – Forma de recolhimento da parcela do diferencial de alíquotas para o Estado de destino 
6 – Como informar este diferencial de alíquotas na NF-e (dentro do XML e no DANFE impresso) 
7 – Como calcular este diferencial de alíquotas para produtos sujeitos ao regime de substituição tributária 
8 – Incidência do Fundo de Combate à Pobreza 

1 – Quando se recolhe a antecipação do ICMS 
2 – Cálculo da Antecipação 
3 – Forma de Recolhimento 
4 – Declaração 

De R$497,00 por

por apenas

R$297,00

à vista

ou 12x R$29,64

7 dias de garantia incondicional

Compra sem Risco

Você tem 7 dias de garantia para testar e conhecer o curso e se não gostar, devolvemos o seu dinheiro.

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Eu serei sua professora

Me chamo Tatiane Scremin, sou contadora, formada pela Unisul – Universidade do Sul de Santa Catarina, pós-graduada em “Gestão Estratégica e de Planejamento Tributário” pela Faculdade Estácio de Sá.



Desde 2004 sou especialista na área tributária, com foco no ICMS, IPI e ISS.


Sou palestrante do PEPC – Projeto de Educação Continuada dos Profissionais de Contabilidade em parceria com a FECONTESC.



Co-autora dos livros “Direito Empresarial e a Gestão de Tributos” e “Práticas de Economia Tributária e Recuperação de Créditos”.


Professora de Pós-graduação nas disciplinas de Impostos Indiretos e Recuperação de Crédito na BSSP, Excelsu e Unisul e, Co-Fundadora e Professora da Plataforma de ensino SEFAZmeRIR.


A paixão pelo ICMS e IPI iniciou com o trabalho de consultoria, desde então, dedico-me a ensinar tudo o que aprendi ao longo de tantos anos. Já ensinei e orientei centenas de profissionais, incluindo equipes inteiras, de forma didática e prática, com linguagem de fácil entendimento.

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